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南樂縣外商投資管理局2017年度部門預算公開

發(fā)布時間:2017-05-09 ??來源:縣政府
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南樂縣外商投資管理局2017年部門預算說明

一、部門基本情況

(一)部門機構(gòu)主要職責

1、根據(jù)中央、省、市有關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)組織制定適合我縣實際情況的招商引資各項管理規(guī)定、優(yōu)惠政策和具體措施。

2、負責組織、制定全縣重大涉外活動的年度計劃,并牽頭實施;搭建招商引資平臺,組織參加國家、省、市舉辦的大型招商引資活動,負責活動的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務等工作。

3、負責引進項目的協(xié)調(diào)、審查、實施、服務、統(tǒng)計、匯總、上報及信息發(fā)布等工作。

4、負責籌辦全縣招商引資有關(guān)會議,組織搞好會議精神的貫徹落實。

5、協(xié)調(diào)指導我縣的外來投資企業(yè),為外來投資企業(yè)的發(fā)展予以幫助、扶持,維護外來投資企業(yè)的合法權(quán)益。

6、協(xié)調(diào)辦理外商在南樂縣投資企業(yè)的注冊、審核等相關(guān)手續(xù);承辦外商對我縣經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的投訴和建議。

7、負責全縣進出口業(yè)務及外資企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計;依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)部門法律、法規(guī)、規(guī)章和合同章程情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。

(二)內(nèi)設機構(gòu)

內(nèi)設機構(gòu):辦公室、目標管理股、外資促進股、貿(mào)易管理股。

(三)部門預算構(gòu)成

本部門沒有獨立核算的下級預算單位,部門本級預算即匯總預算。

(四)人員構(gòu)成情況

南樂縣外商投資管理局共有編制13名,其中事業(yè)編制13人;在職職工15人,離退休0人。

二、收入預算說明

2017年收入預算90.9224萬元,其中:一般公共預算90.9224萬元(財政撥款90.9224萬元),比上年收入、支出增加9.7391萬元,增加11.9%。增加原因:人員工資的調(diào)整變動,社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療衛(wèi)生支出變動。

三、支出預算說明

2017年支出預算90.9224萬元,其中:基本支出90.9224萬元,項目支出0萬元。

(一)按功能科目分類,包括一般公共服務支出68.7267萬元、社會保障和就業(yè)支出11.6801萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.504萬元,住房保障支出7.0116萬元。

(二)按支出用途分類,包括基本支出90.9224萬元,其中:工資福利支出79.2698萬元,商品和服務支出4.5萬元,對個人和家庭補助支出7.1526萬元;項目支出0萬元。

四、預算收支增減變化情況

2017年部門收入預算90.9224萬元,其中:財政撥款收入:90.9224萬元,比上年增加9.7391萬元。原因是人員工資的調(diào)整變動,社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療衛(wèi)生支出變動。

2017年部門支出預算90.9224萬元,其中:財政撥款支出:90.9224萬元,比上年增加9.7391萬元。原因是人員工資的調(diào)整變動,社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療衛(wèi)生支出變動。

五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2017年預算安排機關(guān)運行經(jīng)費4.5萬元,占基本支出的0.05%,與上年持平。主要用于保障局機關(guān)正常運行的各項經(jīng)費支出,包括辦公費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費等。

六、政府采購安排情況說明

2017年外商投資管理局預算安排政府采購資金為0萬元。

七、“三公經(jīng)費”支出及增減變化情況說明

2017年“三公經(jīng)費”預算支出1.4萬元,與上年持平。其中:公務接待費0.4萬元;公務用車運行維護費1萬元,公務用車購置費0萬元,因公出國(境)費用0萬元。

八、政府性基金預算支出預算情況說明
???我單位2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

九、名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費 。為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費 。納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.一般公共服務支出:指政府提供一般公共服務的支出。如市財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

表:南樂縣外商投資管2017預算附表