南樂縣公安局2017年部門預算情況說明
南樂縣公安局部門預算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置
縣公安局內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個:警令部、政治處、法制室、情報中心、110指揮中心、控申股、紀委、后勤股、通信股;業(yè)務大隊11個:刑事偵查大隊、交通警察大隊、治安管理大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、網(wǎng)絡警察大隊、禁毒大隊、巡特警大隊、處突大隊、檢查站、技偵大隊;派出機構(gòu)15個:看守所、拘留所、城關(guān)派出所、楊村派出所、張果屯派出所、韓張派出所、千口派出所、??芭沙鏊?、谷金樓派出所、西邵派出所、寺莊派出所、梁村派出所、元村派出所、近德固派出所、工業(yè)園區(qū)派出所。
(二)部門預算構(gòu)成
本部門沒有獨立核算的下級預算單位,部門本級預算即匯總預算。
(三)主要職能
主要職責是負責全縣公安工作;掌握影響社會穩(wěn)定、危害全縣安全和社會治安的情況,分析形勢,制定對策;組織開展偵查工作。辦理刑事犯罪案件、危害國家安全的犯罪案件、經(jīng)濟犯罪案件及專項工作;負責全縣治安管理工作并承擔相應責任。協(xié)調(diào)、處置重大治安事故和群體性事件,依法查處破壞社會治安秩序行為,依法開展治安行政管理工作,依法開展治安保衛(wèi)工作;負責出入境管理有關(guān)工作。依法開展管理國籍工作,組織指導全縣出入境、持普通護照的外國人和香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)人員在南樂縣居留、旅行的有關(guān)管理工作;負責全縣消防工作并承擔相應責任。指導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全縣消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救和公安應急搶險救援工作;負責全縣道路交通安全管理工作并承擔相應責任。維護道路交通安全、道路交通秩序,開展機動車輛(不含拖拉機)、駕駛?cè)斯芾砉ぷ?;負責公共信息網(wǎng)絡的安全保護工作,負責信息安全等級保護工作的監(jiān)督、檢查、指導;防范、處置邪教組織的違法犯罪活動;組織對恐怖活動的防范、偵察工作;承擔全縣公安機關(guān)依法承擔的執(zhí)行刑罰工作,指導、監(jiān)督看守所、拘留所工作;組織開展對黨和國家領(lǐng)導人以及重要外賓在我縣的安全警衛(wèi)工作并承擔相應責任;組織開展縣公安科學技術(shù)工作,規(guī)劃公安機關(guān)指揮系統(tǒng)、信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè);擬訂全縣公安機關(guān)被裝配備標準、制度,參與擬訂公安機關(guān)裝備、經(jīng)費標準,擬訂管理制度;組織協(xié)調(diào)全縣公安機關(guān)重大任務的警務保障工作組織協(xié)調(diào)全縣公安機關(guān)與外地縣、境外警察機構(gòu)的業(yè)務交流和合作;統(tǒng)一領(lǐng)導全縣公安消防建設(shè),對武警中隊執(zhí)行公安任務及相關(guān)業(yè)務建設(shè)實施領(lǐng)導和指揮;按規(guī)定權(quán)限管理干部人事工作。擬訂全縣公安隊伍管理監(jiān)督工作規(guī)定,負責公安機關(guān)督察、審計、信訪工作,按規(guī)定權(quán)限實施對干部的監(jiān)督,查處公安隊伍違紀案件,指導全縣公安隊伍思想作風、工作作風建設(shè)。
(四)人員構(gòu)成
縣公安局目前共有行政編230個,事業(yè)編153個,實有人數(shù)行政248人,事業(yè)77人。
二、收入預算說明
2017年收入預算5310.64萬元,其中:一般公共預算撥款收入5310.64萬元,較上年增加62.52萬元。原因是納入預算的社區(qū)輔警人員工資及社保增加;部門結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。
三、支出預算說明
2017年支出預算5310.64萬元,其中:財政撥款支出5310.64萬元,較上年預算增加62.52萬元,原因是納入預算的社區(qū)輔警人員工資及社保增加;部門結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。其中:基本支出2363.03萬元,項目支出2947.61萬元。
2017年財政撥款支出按用途劃分為:行政運行1974萬元、治安管理914萬元、道路交通管理264萬元、居民身份證管理5萬元、拘押收教場所管理85.7萬元、事業(yè)運行288.5萬元、社會保障和就業(yè)支出96.67萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療96萬元、住房公積金192萬元。
四、預算收支增減變化情況
2017年收入預算5310.64萬元,其中:財政撥款收入5310.64萬元,較上年預算收入增加62.52萬元,原因是納入預算的社區(qū)輔警人員工資及社保增加。
2017年支出預算5310.64萬元,其中:財政撥款支出5310.64萬元,較上年預算支出增加62.52萬元,原因是納入預算的社區(qū)輔警人員工資及社保增加。
五、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2017年預算安排機關(guān)運行經(jīng)費96.3萬元,占基本支出的4.07%,較上年預算減少3.6萬元。主要用于保障局機關(guān)正常運行的各項經(jīng)費支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費、交通費等。
六、“三公經(jīng)費”支出及增減變化情況說明
2017年“三公”經(jīng)費預算356.8萬元,比去年減少43.03萬元。其中,因公出國(境)費0元;公務用車購置費0元;公務用車運行維護費352.8萬元(包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出),比去年減少43.03萬元;公務接待費4萬元;主要原因為公車改革而減少。
七、政府采購情況
本部門本年內(nèi)未安排政府采購相關(guān)預算支出。
八、政府性基金預算支出預算情況說明
我單位2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、名詞解釋
1、財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
2、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、社會保障和就業(yè)(類)支出:是指人員退休費、生活補助和社會保障支出。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出:是指人員醫(yī)療保障方面的支出。
6、住房保障(類)支出:是指人員住房公積金支出。
7、“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預決算管理“三公”經(jīng)費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修(護)費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。