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工會2017年預算公開

發(fā)布時間:2017-05-08 ??來源:縣政府
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南樂縣總工會預算公開情況

一、部門基本情況

(一)部門機構設置:縣總工會設辦公室、財務部兩個部室。下設教科文衛(wèi)體工會、困難職工幫扶中心兩個二級機構。

(二)部門預算構成

本部門沒有獨立核算的下級預算單位,部門本級預算即匯總預算。

(三)主要職能:《工會法》第三條規(guī)定:維護職工合法權益是工會的基本職責。工會的社會職能在《中國工會章程》總則中規(guī)定有維護職能、建設職能、參與職能和教育職能四項社會職能。

(四)人員構成情況:縣工會現(xiàn)有行政編制人員6人、事業(yè)編制23人;工會實有在職人數(shù)29人。

(五)預算年度主要工作任務:機關行政運行費、在職職工工資支出等預算。

二、收入預算說明

2017年收入預算219.46萬元,其中:財政撥219.46萬元,較上年預算增加29.07萬元,,增加了7.5%,原因是人員工資增加;部門結轉資金0元。

三、支出預算說明

2017年部門支出預算219.46萬元,比上年增加29.07萬元,增加了7.5%,增加原因:業(yè)務經(jīng)費支出、人員工資增加。

2017年財政撥款支出按用途劃分為:一般公共服務支出173.78萬元,占基本支出的79.18%;社會保障和就業(yè)支出24.4萬元,占基本支出的11.12%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出7.09萬元,占基本支出的3.23%;住房保障支出為14.19萬元,占基本支出的6.46%

四、收支預算增減變化說明

2017年收入預算219.46萬元,比上年增加29.07萬元,增加了7.5%。2017年部門支出預算219.46萬元,比上年增加29.07萬元,增加了7.5%,增加原因:業(yè)務經(jīng)費支出、人員工資增加。

五、機關運行經(jīng)費安排情況說明

2017年預算安排機關運行經(jīng)費8.4萬元,占基本支出的4.4%,主要用于機關正常運行的各項經(jīng)費支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修(護)費等。

六、政府采購安排情況說明

2017年預算沒有安排政府采購支出,政府采購資金安排0萬元。

七、“三公經(jīng)費”支出及增減變化情況說明

2017年“三公”經(jīng)費預算1.68萬元,較比上年增加1.68萬元。其中:因公出國(境)費0元,公務用車購置費0元,公務用車運行維護費1.48萬元(包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出),公務接待費0.2萬元。增加的主要原因是2017年新列入財政預算單位。

?? 八、政府性基金預算支出預算情況說明

?? 我單位2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

、專業(yè)性較強的名詞解釋

1、財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

2、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、社會保障和就業(yè)(類)支出:是人員退休費、生活補助和社會保障支出。

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出:是人員醫(yī)療保障方面的支出。

6、住房保障(類)支出:是指人員住房公積金支出。

7、“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理“三公”經(jīng)費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修(護)費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表:南樂縣總工會2017年部門預算附表