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文聯(lián)2015年決算公開

發(fā)布時(shí)間:2016-10-20 ??來源:縣財(cái)政局
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2015年南樂縣文聯(lián)決算公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分南樂縣文聯(lián) 2015年部門決算情況

第四部分 名詞解釋

第一部分 南樂縣文聯(lián)概況

一、 主要職能

(一)貫徹黨的文藝方針,堅(jiān)持中國先進(jìn)文化的前進(jìn)方向,組織文藝工作者創(chuàng)作更多更好的精神產(chǎn)品。
(二)組織文藝工作者開展文藝活動(dòng);發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文藝人才;表彰、獎(jiǎng)勵(lì)文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作、研究和表演等領(lǐng)域的優(yōu)秀工作者和優(yōu)秀作品
(三)開展文學(xué)藝術(shù)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)研究與交流;參與全縣有關(guān)文化建設(shè)規(guī)劃、重大文化建設(shè)項(xiàng)目可行性研究和論證評(píng)估;組織有關(guān)文藝成果的鑒定、評(píng)獎(jiǎng)工作。

(四)增進(jìn)與國內(nèi)外以及港、澳、臺(tái)地區(qū)文藝界的友好交往,開展文化交流與合作。
(五)反映文藝工作者的意見和要求;協(xié)同有關(guān)部門做好文學(xué)藝術(shù)界知識(shí)分子工作。
(六)對(duì)全縣文藝家協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)、研究會(huì)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作。
(七)維護(hù)文藝家和藝術(shù)團(tuán)體的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。
(八)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

二.南樂縣文聯(lián)決算單位構(gòu)成

文聯(lián)部門決算包括機(jī)關(guān)本級(jí)決算

1.機(jī)關(guān)本級(jí)

第二部分

南樂文聯(lián)2015年度部門決算表

(見附件)

第三部分

南樂文聯(lián) 2015年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明

一、收入支出決算總體情況說明

南樂縣文聯(lián)2015年收入總計(jì)42.62萬元,支出總計(jì)42.62萬元。

二、收入決算情況說明

南樂縣文聯(lián)本年收入合計(jì)42.62萬元,其中:財(cái)政撥款收入42.62萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

南樂縣文聯(lián)本年支出合計(jì)42.62萬元,其中:基本支出42.62 萬元,占100 %。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

南樂縣文聯(lián)2015年財(cái)政撥款收支總決算42.62萬元。與 2014 年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加0.06萬元,增長0.14 %。主要原因:人員經(jīng)費(fèi)增多

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

南樂縣文聯(lián)2015 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為42.62萬元,支出決算為42.62萬元,完成年初預(yù)算的100%。主要用于以下方面:文化體育與傳媒(類)支出40.53萬元,占95.1%;住房保障(類)支出2.08萬元,占4.9%

(一)文化體育與傳媒(類)文化(款)。年初預(yù)算為40.53 萬元,支出決算40.53萬元,完成年初預(yù)算的100%。

(二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預(yù)算為2.08萬元,支出決算為2.08萬元,完成年初預(yù)算的100 %。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

南樂縣文聯(lián)2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出42.62 萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)33.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)9.16萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

南樂縣文聯(lián)2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5 萬元,支出決算為0.2萬元,完成預(yù)算的40%,,主要原因:嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2014 年減少0.05萬元,下降20%,主要原因:招待費(fèi)減少。具體支出情況如下:

公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元,完成預(yù)算的40%,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。2015 年共接待10批次、110人次。

決算數(shù)比 2014 年減少0.05 萬元,下降20%,主要原因:嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

南樂縣文聯(lián)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

南樂縣文聯(lián)2015 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.16萬元,比 2014年減32%,主要原因:嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指由縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度,縣級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

八、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十一、文化體育與傳媒支出:指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

附:南樂縣文聯(lián)2015年度決算公開表


附件1

收入支出決算總表

公開01

部門: 單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)

行次

決算數(shù)

項(xiàng)

行次

決算數(shù)

1

2

一、財(cái)政撥款收入

1

42.62

一、一般公共服務(wù)支出

14

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

2

七、文化體育與傳媒支出

15

33.89

三、事業(yè)收入

3

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

16

5.04

四、經(jīng)營收入

4

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

17

1.60

五、附屬單位上繳收入

5

十九、住房保障支出

18

2.08

六、其他收入

6

19

7

20

8

21

本年收入合計(jì)

9

42.62

本年支出合計(jì)

22

42.62

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

10

結(jié)余分配

23

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

12

25

合計(jì)

13

42.62

合計(jì)

26

42.62

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表

公開02

部門: 單位:萬元

項(xiàng)

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

42.62

42.62

2070101

行政運(yùn)行

26.89

26.89

2070109

群眾文化

7.00

7.00

2080502

事業(yè)單位離退休

5.04

5.04

2100501

行政單位醫(yī)療

1.60

1.60

2210201

住房公積金

2.08

2.08

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算總表

公開03

部門: 單位:萬元

項(xiàng)

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

42.62

42.62

2070101

行政運(yùn)行

26.89

26.89

2070109

群眾文化

7.00

7.00

2080502

事業(yè)單位離退休

5.04

5.04

2100501

行政單位醫(yī)療

1.60

1.60

2210201

住房公積金

2.08

2.08

注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04

部門: 單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)

行次

金額

項(xiàng)

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

1

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

42.62

一、一般公共服務(wù)支出

15

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

七、文化體育與傳媒支出

16

33.89

33.89

3

八、社會(huì)保障就業(yè)支出

17

5.04

5.04

4

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

18

1.60

1.60

5

十九、住房保障支出

19

2.08

2.08

6

20

7

……

21

8

22

本年收入合計(jì)

9

42.62

本年支出合計(jì)

23

42.62

42.62

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

25

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12

26

13

27

合計(jì)

14

42.62

合計(jì)

28

42.62

42.62

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開05

部門: 單位:萬元

項(xiàng)

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計(jì)

42.62

42.62

2070101

行政運(yùn)行

26.89

26.89

2070109

群眾文化

7.00

7.00

2080502

事業(yè)單位離退休

5.04

5.04

2100501

行政單位醫(yī)療

1.60

1.60

2210201

住房公積金

2.08

2.08

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06

部門: 單位:萬元

項(xiàng)

本年支出合計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計(jì)

42.62

33.46

9.16

2070101

行政運(yùn)行

26.89

24.73

2.16

2070109

群眾文化

7.00

7.00

2080502

事業(yè)單位離退休

5.04

5.04

2100501

行政單位醫(yī)療

1.60

1.60

2210201

住房公積金

2.08

2.08

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開07

部門: 單位:萬元

2015年度預(yù)算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.5

0

0

0

0

0.5

0.2

0

0

0

0

0.2

注:2015年度預(yù)算數(shù)為三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開08

部門: 單位:萬元

項(xiàng)

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。