2015年南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所部門決算公開
目 錄
第一部分 南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所2015 年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所2015 年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
衛(wèi)生監(jiān)督所概況
一、南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所主要職責(zé)
(一)依法監(jiān)督管理消毒產(chǎn)品,生活飲用水及涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品。
(二)依法監(jiān)督管理公共場(chǎng)所、職業(yè)、放射、學(xué)習(xí)衛(wèi)生等工作。
(三)依法監(jiān)督傳染病防治工作。
(四)依法監(jiān)督醫(yī)療機(jī)構(gòu)和采供血機(jī)構(gòu)及其執(zhí)法人員的執(zhí)業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動(dòng),整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng),打擊非法行醫(yī)和非法采供血的行為。
(五)二、南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所決算單位構(gòu)成
1.南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所。
第二部分南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所決算表
收入支出決算總表
公開01表
部門: 單位:萬元
收入支出
項(xiàng) 目行次決算數(shù)項(xiàng) 目行次決算數(shù)
欄 次 1欄 次 2
一、財(cái)政撥款收入159.35 一、社會(huì)保障和就業(yè)支出14
二、上級(jí)補(bǔ)助收入2 二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出外交支出1556.41
三、事業(yè)收入3 三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16
四、經(jīng)營(yíng)收入4 四、住房保障支出172.94
五、附屬單位上繳收入5 18
六、其他收入6 19
7 20
8 21
本年收入合計(jì)959.35本年支出合計(jì)2259.35
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額10 結(jié)余分配23
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24
12 25
合計(jì)1359.35合計(jì)2659.35
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
收入決算表
公開02表
部門: 單位:萬元
項(xiàng) 目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入
功能分類科目編碼科目名稱
類款項(xiàng)欄 次1234567
合 計(jì)59.3559.35
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出56.4156.41
21004公共衛(wèi)生54.6554.65
2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)54.6554.65
21005醫(yī)療保障1.761.76
2100502事業(yè)單位醫(yī)療1.761.76
221住房保障支出2.942.94
22102住房改革支出2.942.94
2210201住房公積金2.942.94
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算總表
公開03表
部門: 單位:萬元
項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼科目名稱
類款項(xiàng)欄 次123456
合 計(jì)59.35 59.35
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出56.4156.41
21004公共衛(wèi)生54.6554.65
2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)54.6554.65
21005醫(yī)療保障1.761.76
2100502事業(yè)單位醫(yī)療1.761.76
221住房保障支出2.942.94
22102住房改革支出2.942.94
2210201住房公積金2.942.94
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門: 單位:萬元
收入支出
項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄 次 1欄 次 234
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款159.35一、一般公共服務(wù)支出15
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出16
3 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1756.41
4 四、住房保障支出182.94
5 19
6 20
7 ……21
8 22
本年收入合計(jì)959.35 本年支出合計(jì)2359.35
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11 25
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款12 26
13 27
合計(jì)1459.35 合計(jì)2859.35
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
公開05表
部門: 單位:萬元
項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出
功能分類科目編碼科目名稱
欄次123
合計(jì)59.3559.35
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出56.4156.41
21004公共衛(wèi)生54.6554.65
2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)54.6554.65
21005醫(yī)療保障1.761.76
2100502事業(yè)單位醫(yī)療1.761.76
221住房保障支出2.942.94
22102住房改革支出2.942.94
2210201住房公積金2.942.94
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門: 單位:萬元
項(xiàng) 目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱
欄次123
合計(jì)59.35
210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出56.41
21004公共衛(wèi)生54.65
2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)54.65
21005醫(yī)療保障1.76
2100502事業(yè)單位醫(yī)療1.76
221住房保障支出2.94
22102住房改革支出2.94
2210201住房公積金2.94
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開07表
部門: 單位:萬元
2015年度預(yù)算數(shù)2015年度決算數(shù)
合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì)公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)
123456789101112
1.02 1.02 1.02
注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開08表
部門: 單位:萬元
項(xiàng) 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出
欄次123456
合計(jì) 0 0
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
第三部分
南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所2015 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所2015年收入總計(jì)59.35萬元,支出總計(jì)59.35萬元,與2014年相比,收、支總計(jì)各減少2.39萬元,下降3.87 %。
主要原因:1辦公經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所本年收入合計(jì)59.35萬元,其中:財(cái)政撥款收入59.35萬元,占100 %。
三、支出決算情況說明
南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所本年支出合計(jì)59.35萬元,其中:基本支出59.35萬元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所2015年財(cái)政撥款收支總決算59.35萬元。與 2014 年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2.39萬元,下降3.87%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所2015 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為59.35萬元,支出決算為59.35萬元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利 支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金, 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維 修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
南樂縣衛(wèi)生監(jiān)督所2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.02萬元。
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.02萬元 。其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.02萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、等支出。
(三)公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出
八、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款):是指××局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展××業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。
(一)行政運(yùn)行(項(xiàng)):是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
(二)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):是機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。
(三)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):是指為機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。
(四)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理,部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。