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史志辦2015年決算公開

發(fā)布時間:2016-10-20 ??來源:縣財政局
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2015年度南樂縣地方史志辦公室決算公開

第一部分 史志辦概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 史志辦2015 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 史志辦 2015 年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

史志辦概況

一、史志辦主要職責(zé)

(一)受縣政府委托,制定全縣地方史志工作規(guī)劃、編纂方案并組織實施。

(二)承擔(dān)縣級志書、綜合年鑒、地情資料的編纂、出版及發(fā)行任務(wù)。

(三)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門專業(yè)志書的編纂工作。

(四)加強(qiáng)地方史志信息化建設(shè),利用現(xiàn)代傳媒工具和技術(shù),實現(xiàn)史志資料的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化,建立地情網(wǎng)站和地情信息庫,為各級黨委、政府及社會各界提供地情咨詢服務(wù)。

(五)組織開展各種用志活動,做好地情宣傳工作,發(fā)揮地方志書的資治、教化作用。

(六)搜集保存地方文獻(xiàn)資料、組織整理、校訂各類舊志。

(七)組織開展《地方志工作條例》的學(xué)習(xí)宣傳、貫徹落實工作。

(八)承擔(dān)縣政府和省、市地方史志辦公室交辦的相關(guān)工作。

二、史志辦決算單位構(gòu)成

史志辦部算包括機(jī)關(guān)本級決算和局屬事業(yè)單位決算。

1.史志辦機(jī)關(guān)本級

第二部分

史志辦2015年度部門決算表(后附表)

第三部分

史志辦2015 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

史志辦2015年收入總計 89.36 萬元,支出總計89.36萬元,與2014年相比,收、支總計各增加6.02萬元,增長7.22 %。主要原因:人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、收入決算情況說明

史志辦本年收入合計89.36萬元,其中:財政撥款收入89.36 萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元, 占 0 %;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

三、支出決算情況說明

史志辦本年支出合計89.36萬元,其中:基本支出89.36 萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

史志辦2015年財政撥款收支總決算89.36萬元。與 2014 年相比,財政撥款收、支總計各增加6.02萬元,增長7.22 %。主要原因:人員經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

史志辦2015 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 88.63 萬元,支出決算為89.36萬元,完成年初預(yù)算的100.82 %。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出 59.44萬元,占 66.52%,社會保障和就業(yè)支出 22.69 萬元,占 25.39% ;住房保障(類)支出 3.52萬元,占3.94%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 3.71 萬元,占 4.14%;

(一)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)。年初預(yù)算為 56.60萬元,支出決算為59.44萬元,完成年初預(yù)算的105.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員經(jīng)費(fèi)增加。

(二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預(yù)算為3.73 萬元,支出決算為3.52萬元,完成年初預(yù)算的94.4%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:退休人員增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

史志辦2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 89.36萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi) 73.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利 支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)15.9萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

史志辦2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為 3.1 萬元,支出決算為0.84萬元,完成預(yù)算的27.1%,,主要原因:采取有效措施嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比 2014 年減少2.26萬元,下降72.9%,主要原因:采取有效措施嚴(yán)格控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費(fèi)0萬元,完成預(yù)算的 0 %,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,全年因公出國(境)累計0人次。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0.60元,完成預(yù)算的20.69 %,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,購置0輛車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.60萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

(三)公務(wù)接待費(fèi) 0.24萬元,完成預(yù)算的120%,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。2015年共接待 8批次、55人次。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

史志辦2015年府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0 萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%

九、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

史志辦2015 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0萬元。

(二)政府采購支出情況。

史志辦2015年政府采購支出總額 0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出 0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至 2015 12 31 日,史志辦共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0 輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他用車0輛,單位價值 200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

(四)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

2015 年,史志辦共組織對 0 個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 0 萬元。


第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款):是指史志辦用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展修志業(yè)務(wù)等活動的支出。

(一)行政運(yùn)行(項):是指為保障史志辦各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

(二)一般行政管理事務(wù)(項):是指史志辦機(jī)關(guān)及所屬二級單位的項目支出。

(三)機(jī)關(guān)服務(wù)(項):是指為史志辦機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。

(四)事業(yè)運(yùn)行(項):是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入縣級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件

收入支出決算總表

公開01

部門:南樂縣地方史志辦公室 單位:萬元

收入

支出

行次

決算數(shù)

行次

決算數(shù)

1

2

一、財政撥款收入

1

89.36

一、一般公共服務(wù)支出

15

59.44

二、上級補(bǔ)助收入

2

二、外交支出

16

三、事業(yè)收入

3

三、國防支出

17

四、經(jīng)營收入

4

四、公共安全支出

18

五、附屬單位上繳收入

5

五、教育支出

19

六、其他收入

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

7

八、社會保障和就業(yè)支出

21

22.69

8

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

22

3.71

9

十、住房保障支出

23

3.52

10

24

本年收入合計

11

89.36

本年支出合計

25

89.36

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

12

結(jié)余分配

26

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

13

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

27

合計

14

89.36

合計

28

89.36


收入決算表

公開02

部門: 南樂縣地方史志辦公室 單位:萬元

本年收入

合計

財政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

89.36

89.36

201

一般公共服務(wù)支出

59.44

59.44

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

59.44

59.44

2010301

行政運(yùn)行

40.71

40.71

2010350

事業(yè)運(yùn)行

18.73

18.73

208

社會保障和就業(yè)支出

22.69

22.69

20805

行政事業(yè)單位離退休

22.69

22.69

2080502

事業(yè)單位離退休

22.69

22.69

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

3.70

3.70

21005

醫(yī)療保障

3.70

3.70

2100501

行政單位醫(yī)療

1.32

1.32

2100502

事業(yè)單位醫(yī)療

2.38

2.38

221

住房保障支出

3.52

3.52

22102

住房改革支出

3.52

3.52

2210201

住房公積金

3.52

3.52



支出決算總表

公開03

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

89.36

89.36

201

一般公共服務(wù)支出

59.44

59.44

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

59.44

59.44

2010301

行政運(yùn)行

40.71

40.71

2010350

事業(yè)運(yùn)行

18.73

18.73

208

社會保障和就業(yè)支出

22.69

22.69

20805

行政事業(yè)單位離退休

22.69

22.69

2080502

事業(yè)單位離退休

22.69

22.69

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

3.70

3.70

21005

醫(yī)療保障

3.70

3.70

2100501

行政單位醫(yī)療

1.32

1.32

2100502

事業(yè)單位醫(yī)療

2.38

2.38

221

住房保障支出

3.52

3.52

22102

住房改革支出

3.52

3.52

2210201

住房公積金

3.52

3.52


部門: 南樂縣地方史志辦公室 單位:萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04

部門: 南樂縣地方史志辦公室 單位:萬元

收入

支出

行次

金額

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

1

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

89.36

一、一般公共服務(wù)支出

15

59.44

59.44

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

二、外交支出

16

3

三、國防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

7

七、社會保障和就業(yè) 支出

21

22.69

22.69

八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

3.71

3.71

九、住房保障支出

3.52

3.52

8

22

本年收入合計

9

89.36

本年支出合計

23

89.36

89.36

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

一般公共預(yù)算財政撥款

11

25

政府性基金預(yù)算財政撥款

12

26

13

27

合計

14

89.36

合計

28

89.36

89.36


一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05

部門: 南樂縣地方史志辦公室 單位:萬元

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

89.36

89.36

201

一般公共服務(wù)支出

59.44

59.44

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

59.44

59.44

2010301

行政運(yùn)行

40.71

40.71

2010350

事業(yè)運(yùn)行

18.73

18.73

208

社會保障和就業(yè)支出

22.69

22.69

20805

行政事業(yè)單位離退休

22.69

22.69

2080502

事業(yè)單位離退休

22.69

22.69

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

3.70

3.70

21005

醫(yī)療保障

3.70

3.70

2100501

行政單位醫(yī)療

1.32

1.32

2100502

事業(yè)單位醫(yī)療

2.38

2.38

221

住房保障支出

3.52

3.52

22102

住房改革支出

3.52

3.52

2210201

住房公積金

3.52

3.52

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06

本年支出合計

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

89.36

73.46

15.90

201

一般公共服務(wù)支出

59.44

43.54

15.90

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

59.44

43.54

15.90

2010301

行政運(yùn)行

40.71

26.61

14.10

2010350

事業(yè)運(yùn)行

18.73

16.93

1.80

208

社會保障和就業(yè)支出

22.69

22.69

20805

行政事業(yè)單位離退休

22.69

22.69

2080501

事業(yè)單位離退休

22.69

22.69

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

3.70

3.70

21005

醫(yī)療保障

3.70

3.70

2100501

行政單位醫(yī)療

1.32

1.32

2010502

事業(yè)單位醫(yī)療

2.38

2.38

221

住房保障支出

3.52

3.52

22102

住房改革支出

3.52

3.52

2210201

住房公積金

3.52

3.52


部門: 南樂縣地方史志辦公室 單位:萬元

一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開07

2015年度預(yù)算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

小計

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.10

0

3.10

0

2.90

0.20

0.84

0

0.84

0

0.60

0.24


部門: 南樂縣地方史志辦公室 單位:萬元

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開08

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0


部門: 南樂縣地方史志辦公室 單位:萬元